O Departamento de Controle Interno atende à exigência legal, no entanto, a sua criação não se justifica apenas para atender os mandamentos decorrentes da legislação, mas, principalmente, para promover a otimização na alocação dos recursos públicos, evitando fraudes, erros e desperdícios que prejudicam a obtenção dos recursos pretendidos.
O Controle interno funciona como preventivo, mas também como suporte à gestão de negócios em suas mais variadas instâncias: planejamento estratégico; execução e controle de processos e; tomada de decisões críticas. São objetivos desta Política assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão tenham acesso a informações tempestivas e confiáveis quanto aos riscos aos quais a Companhia de Desenvolvimento de Maricá está exposta; aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos institucionais da Companhia de Desenvolvimento de Maricá, por meio da redução dos riscos a níveis aceitáveis; proporcionar a eficiência e eficácia operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica dos processos internos de trabalho; aperfeiçoar a governança e promover a integridade pública; assegurar a conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, incluindo normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e normas internas da Companhia; e encorajar a gestão proativa.